A.負(fù)責(zé)跟蹤督促問題整改,開展后續(xù)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)。
B.組織實(shí)施對(duì)審計(jì)管轄區(qū)內(nèi)各單位日常的審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)調(diào)查,開展非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),并報(bào)告相關(guān)情況。
C.根據(jù)自治區(qū)聯(lián)社的安排或授權(quán),組織實(shí)施跨審計(jì)管轄區(qū)或指定對(duì)象的審計(jì)項(xiàng)目,審計(jì)結(jié)果直接向自治區(qū)聯(lián)社報(bào)告。
D.對(duì)旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)
第1題
B.制訂和執(zhí)行信息科技審計(jì)計(jì)劃
C.撰寫信息科技風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.對(duì)信息科技生命周期和重大事件進(jìn)行審計(jì)
第2題
A、研究提出并組織實(shí)施在審計(jì)領(lǐng)域堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)方針政策
B、審議審計(jì)監(jiān)督重大政策和改革方案
C、審議年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告
D、審議決策審計(jì)監(jiān)督其他重大事項(xiàng)等
第3題
A.保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及其他信息資料的真實(shí)可靠
B.獨(dú)立評(píng)價(jià)企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)作的合法性與政策、程序的適當(dāng)性
C.負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的監(jiān)控
D.獨(dú)立評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)控制的有效性
E.獨(dú)立評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)效果
第4題
B.編制并落實(shí)年度行業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃
C.組織開展行業(yè)審計(jì)工作
D.指導(dǎo)區(qū)域?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)開展行業(yè)審計(jì)工作
E.按照有關(guān)規(guī)定對(duì)問題機(jī)構(gòu)和責(zé)任人提出處理及處罰建議
第5題
A.提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度
B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施
C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通
D.審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露
E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會(huì)作出報(bào)告
第6題
A.審核保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)管理制度并向董事會(huì)提出建議。
B.指導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)有效運(yùn)作,審核保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃,并向董事會(huì)提出建議,董事會(huì)審議通過后負(fù)責(zé)管理實(shí)施。
C.審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。
D.評(píng)估審計(jì)責(zé)任人工作并向董事會(huì)提出意見,至少每季度一次聽取審計(jì)責(zé)任人關(guān)于審計(jì)工作進(jìn)展情況的報(bào)告。
第7題
A.內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和范圍
B.內(nèi)部審計(jì)地位、權(quán)限和職責(zé)
C.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系
D.總審計(jì)師的責(zé)任和義務(wù)
E.內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的關(guān)系
第8題
A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系
B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性
C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的有效性
D.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的適用性
第9題
B.對(duì)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn).負(fù)債.損益,進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督
C.對(duì)本單位及其所屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
D.對(duì)本單位及其所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì)
E.對(duì)本單位及其所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)
第10題
A.審計(jì)本企業(yè)及所屬單位的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
B.審計(jì)本企業(yè)及所屬單位的主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)收入情況
C.審計(jì)本企業(yè)及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目
D.審計(jì)本企業(yè)及所屬單位的經(jīng)濟(jì)管理及效益情況
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