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內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)實(shí)施適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行審查。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果作出的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施主要包括以下幾個(gè)方面()。

A.回避

B.接受

C.降低

D.分擔(dān)

E.消除

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第1題

內(nèi)部審計(jì)人員開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素審計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)日常經(jīng)營(yíng)管理過程中的()進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)分析

C、應(yīng)對(duì)策略

D、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

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第2題

下列哪項(xiàng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)中使用的“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”一詞的陳述不正確:

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指在可審計(jì)活動(dòng)中,能夠?qū)σ艳D(zhuǎn)讓的美元價(jià)值的可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平判斷的過程。上述已轉(zhuǎn)讓價(jià)值可以使內(nèi)部審計(jì)主管挑選出有利于節(jié)約審計(jì)成本的審計(jì)對(duì)象。

B.內(nèi)部審計(jì)主管應(yīng)該將來自各種渠道的信息應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程,包括與董事會(huì)、管理當(dāng)局、外部審計(jì)人員的討論,法規(guī)的審查以及財(cái)務(wù)/經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的分析。

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是可能對(duì)組織不利的狀況和/或事件進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)與整合過程的職業(yè)判斷,并為內(nèi)部審計(jì)工作安排提供了依據(jù)。

D.作為審計(jì)或初步調(diào)查的結(jié)果,內(nèi)部審計(jì)主管可以隨時(shí)修正審計(jì)對(duì)象的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)水平,并對(duì)工作日程表進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

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第3題

審查E公司2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理羅蘭決定采用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)方法。為此,項(xiàng)目組先對(duì)各賬戶的固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估并對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了必要的了解和控制測(cè)試。請(qǐng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)方法,代為做出正確的專業(yè)判斷。

短期投資項(xiàng)目的經(jīng)辦人和相關(guān)財(cái)務(wù)人員更換頻繁,短期投資業(yè)務(wù)的變動(dòng)無人授權(quán),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)實(shí)施的主要實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序?yàn)? )。

A.檢查交易相關(guān)的憑證

B.計(jì)算各筆短期投資的相關(guān)金額

C.向股票交易所等外部機(jī)構(gòu)函證

D.分析性復(fù)核

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第4題

審查E公司2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理羅蘭決定采用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)方法。為此,項(xiàng)目組先對(duì)各賬戶的固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估并對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了必要的了解和控制測(cè)試。請(qǐng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)方法,代為做出正確的專業(yè)判斷。

短期投資項(xiàng)目的經(jīng)辦人和相關(guān)財(cái)務(wù)人員更換頻繁,短期投資業(yè)務(wù)的增減變動(dòng)無人授權(quán),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)實(shí)施的主要實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序?yàn)? )。

A.檢查交易相關(guān)的憑證

B.計(jì)算各筆短期投資的相關(guān)金額

C.向股票交易所等外部機(jī)構(gòu)函證

D.分析性復(fù)核

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第5題

下列對(duì)內(nèi)部審計(jì)中使用的“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)”一詞的陳述不正確的是:

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是將被審計(jì)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期水平用金額表示的一種判斷過程。通過它,首席審計(jì)執(zhí)行官可以選取能導(dǎo)致審計(jì)節(jié)約額最大的被審計(jì)單位。

B.首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)將各種渠道的信息用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程,包括與董事會(huì)、管理當(dāng)局、外部審計(jì)人員的討論,審查法規(guī),分析財(cái)務(wù)/經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)評(píng)價(jià)并匯總有關(guān)可能對(duì)組織不利的條件和/或事件的職業(yè)判斷,并為形成內(nèi)部審計(jì)日程安排提供手段的系統(tǒng)過程。

D.作為審計(jì)或初步調(diào)查的結(jié)果,首席審計(jì)執(zhí)行官可以隨時(shí)修正被審計(jì)單位的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)水平,并對(duì)工作日程表進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

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第6題

內(nèi)部審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),對(duì)舞弊發(fā)生可能性進(jìn)行評(píng)估時(shí)不需要評(píng)估()

A.控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性

B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性

C.信息系統(tǒng)運(yùn)行的有效性

D.審計(jì)目標(biāo)的可行性

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第7題

某中等規(guī)模內(nèi)部審計(jì)組織的內(nèi)部首席審計(jì)執(zhí)行官擔(dān)心管理當(dāng)局不重視內(nèi)部審計(jì)職能,因此他采用了一個(gè)積極方案來促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)部門職能的發(fā)揮。他計(jì)劃在使用新方案以后將結(jié)果呈報(bào)給管理當(dāng)局和審計(jì)委員會(huì),并建議修訂內(nèi)部審計(jì)章程,以下六項(xiàng)就是首席審計(jì)執(zhí)行官為了樹立組織中內(nèi)部審計(jì)的良好形象而采取的行動(dòng)。

①審計(jì)業(yè)務(wù)集中于經(jīng)濟(jì)性和效率性審計(jì),只關(guān)心成本節(jié)約額并且在每份審計(jì)報(bào)告中都要強(qiáng)調(diào)潛在的成本節(jié)約額,省略消極的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。盡管經(jīng)濟(jì)性、效率性審計(jì)很新,但被審計(jì)單位樂于接受。

②所有審計(jì)報(bào)告的草稿都要經(jīng)過被審計(jì)單位的仔細(xì)審查以便征求他們的意見。在形成最終審計(jì)報(bào)告時(shí),內(nèi)部審計(jì)師要仔細(xì)考慮被審計(jì)單位的意見。

③在計(jì)算機(jī)應(yīng)用的開發(fā)期,EDP內(nèi)部審計(jì)師作為開發(fā)小組的一員參與對(duì)擬加入主要計(jì)算機(jī)應(yīng)用的控制措施的審查。

④考慮到審計(jì)資源有限,審計(jì)經(jīng)理在確定審計(jì)對(duì)象時(shí)應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。這明顯地不同于以前保證所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)至少在三年內(nèi)被審查的政策。

⑤為了節(jié)約時(shí)間,首席審計(jì)執(zhí)行官不再要求每項(xiàng)審計(jì)中都使用標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制問卷調(diào)查表。

⑥如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)管理當(dāng)局和被審計(jì)單位沒有制定出特定的標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)據(jù)來評(píng)估被審經(jīng)營(yíng)活動(dòng),就指令審計(jì)組進(jìn)行研究,制定特定標(biāo)準(zhǔn)并交給被審計(jì)單位審閱,如果認(rèn)為可以接受,就用它來評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),如果被審計(jì)單位不同意該標(biāo)準(zhǔn),就與其進(jìn)行協(xié)商直至達(dá)成一致意見。審計(jì)報(bào)告中對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的評(píng)價(jià)應(yīng)按照協(xié)商一致的標(biāo)準(zhǔn)。在首席審計(jì)執(zhí)行官采取的行動(dòng)中哪些因素違反了《標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定?

I、在修訂章程并提交審計(jì)委員會(huì)之前改變審計(jì)類型。

II、審計(jì)報(bào)告中忽略消極審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

III、審計(jì)報(bào)告中強(qiáng)調(diào)成本節(jié)約和相關(guān)建議。

A.I和II。

B.只有III。

C.只有I。

D.I和III。

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第8題

以下關(guān)于個(gè)人貸款流程的說法中錯(cuò)誤的是( )。

A.在個(gè)人貸款審查與審批中,貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)以分析借款人現(xiàn)金收入為基礎(chǔ),采取定量和定性分析方法,全面動(dòng)態(tài)地進(jìn)行貸款審查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.在個(gè)人貸款簽約和發(fā)放時(shí),以保證方式擔(dān)保的個(gè)人貸款,貸款人應(yīng)由不少于3名信貸人員完成

C.貸款人應(yīng)當(dāng)按照借款合同的約定,通過貸款人受托支付或借款人自主支付的方式對(duì)貸款資金的支付進(jìn)行管理和控制

D.在個(gè)人貸款貸后管理過程中,貸款人內(nèi)部審計(jì)等部門應(yīng)對(duì)貸款檢查部門的工作質(zhì)量進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià)

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第9題

凌云公司近年來不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè),在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的不實(shí)施和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況,協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜。根據(jù)COSO《內(nèi)部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內(nèi)部控制要素的( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.控制活動(dòng)

C.監(jiān)控

D.控制環(huán)境

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