A.企業應當結合研發計劃,提出研究項目立項申請,開展可行性研究,編制可行性研究報告
B.研究項目應當按照規定的權限和程序進行審批,重大研究項目應當報經董事會或類似權力機構集體審議決策
C.企業應當加強對研究過程的管理,合理配備專業人員,嚴格落實崗位責任制,確保研究過程高效、可控
D.企業應當建立和完善研究成果驗收制度,組織專業人員對研究成果進行獨立評審和驗收
第2題
以下說法錯誤的是( )。
A.企業對于通過網絡傳輸的涉密或關鍵數據,應當采取加密措施,確保信息傳遞的保密性、準確性和完整性
B.歸口管理部門只負責系統程序修正,以實現設計功能
C.未經授權,任何人不得接觸關鍵信息設備
D.企業負責人對信息系統建設工作負責
第3題
下列有關“與財務報告相關的內部控制”的說法中,不正確的是( )。
A.內部控制為財務報告的編制提供合理保證
B.內部控制為財務報告的編制提供絕對保證
C.內部控制的運營效率和效果、財務報告的可靠性、遵守適用的法律和規章情況是財務報告的內部控制的組成部分,都會對財務報告產生重大的影響
D.在公司內部建立一個基本的內部控制框架,作為管理層評估財務報告內部控制的基準,是公司發展到一定程度在管理方面的必然要求,它受公司治理、價值創造、風險和機會、管制、企業文化、技術發展及受托責任等各方面的影響
第4題
下列說法錯誤的是( )。
A.業應當明確擔保業務的審批權限
B.對于審批人超越權限審批的擔保業務,經辦人員不受影響,繼續辦理擔保業務。
C.嚴禁未經授權的機構或人員辦理擔保業務
D.審批人應當根據擔保業務授權批準制度的規定,在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批
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